ПАО "Россети Центр и Приволжье" опубликовали финансовую отчетность за 2024 год
ПАО "Россети Центр и Приволжье" опубликовали аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Прибыль за период составила 16,4 млрд руб., что выше значения прошлого года на 2,4 млрд руб. или 17,1%.
Выручка за отчетный период составила 143,6 млрд руб., что на 8,8 % выше показателя выручки за аналогичный период 2023 года. Основным фактором, оказавшим влияние на рост консолидированной выручки, является увеличение выручки по передаче электроэнергии на 8,3 % (с 121,2 млрд руб. в 2023 году до 131,2 млрд руб. в 2024 году) вследствие роста тарифов на передачу электрической энергии и объема оказываемых услуг.
Операционные расходы Группы компаний по итогам 2024 года составили 122,5 млрд руб., что на 8,9% больше, чем значение за предыдущий год.
Факторами, оказавшими влияние на рост операционных расходов, являются увеличение расходов на вознаграждение работников, обусловленное индексацией заработной платы и оплатой сверхурочной работы при устранении нарушений электроснабжения, вызванных неблагоприятными природными явлениями, а также повышение амортизационных начислений вследствие ввода в эксплуатацию объектов основных средств в результате реализации Инвестиционной программы.
Увеличение расходов на электроэнергию для компенсации технологических потерь обусловлено увеличением объема передачи электроэнергии и ростом средневзвешенного тарифа.
Рост расходов на услуги по передаче электроэнергии обусловлен увеличением затрат на услуги территориальных сетевых организаций (ТСО) за счет роста среднего тарифа, а также увеличением затрат на услуги по передаче электроэнергии по федеральным сетям за счет роста ставок на содержание объектов ЕНЭС и роста заявленной мощности.
Увеличение других операционных расходов вызвано как инфляционным ростом цен, так и ростом объема нерегулируемых услуг относительно уровня прошлого года, а также ростом объема мероприятий, направленных на снижение уровня потерь электроэнергии в сетях (расходы возмещаются сокращением затрат на компенсацию потерь электроэнергии).
EBITDA за отчетный период составила 42,3 млрд руб., что выше аналогичного значения прошлого года на 7,5 млрд руб., или 21,6 %. Основным фактором, оказавшим влияние на рост EBITDA, является рост выручки от передачи электроэнергии.
Финансовое состояние Группы Компаний по итогам 2024 года характеризуется как устойчивое.